岗位职责:
1、负责对集团内部及分公司业务、财务的监督、检查等审计工作,提出审计整改建议;
2、负责内控审计与专项审计,协调内控项目的实施和沟通,组织审计发现问题的内部探讨和外部交流;
3、跟踪审计建议的落实或后续审计工作的实施;
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任职要求:
1、大专及以上学历,财会、审计类相关专业。
2、2年以上相关所工作经验;
3、熟悉国家财务、税务、金融方面法律法规,有系统的风险管理,内部控制、内部审计理念,熟练掌握内部控制、内部审计理论方法;
4、具有较强的沟通交流能力、逻辑分析能力和较好的组织领导能力、团队合作精神。