1.评审、确认体系文件职责、流程、内容的适宜性与有效性;2.跟进各部门对体系文件的制修订、评审与签发进度;3.跟进评审审核发现对策的有效性,跟进验证各项审核问题整改证据的有效性; 4.组织实施质量管理体系内部审核、过程审核, 并整理汇总审核发现;5.负责组织内审、管理评审会议,并记录,负责体系文件的受控、发行、编目和归档;6.第三方审核迎审计划与安排。
点击海报查看大图,长按保存后进行分享
为保护用户隐私,本号码为虚拟号码
请使用手机号 {{prvusertel}} 拨打电话