岗位职责:
1、建立健全公司内部控制制度;
2、负责对长期未达、重大差异进行查核,推动清理;
3、负责公司整体税收筹划办法的制定和贯彻执行;
4、有效指导二级集团财务应对各类税务检查;
5、定期对税务知识进行培训,及时讲解新的税收法规等;
6、管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况;
7、定期审查或抽查租金等收入收取的所有环节,并出具审查报告;
8、负责定期审查或抽查结算、收入的所有收支事项是否遵守了公司的授权管理制度,保证公司对合作商的收支管理按照授权制度开展;
9、负责审查或抽查资金收支的所有事项是否遵守了公司授权规定;
10、对各级公司签订的合同进行审查,并出具审查报告;
11、负责审查或抽查各项收入报表的报送情况,包括报表的准确性、报表的完整性以及报表报送的及时性;
12、负责定期审查各级公司各项收入管理工作是否遵守了公司的管理制度。针对在审查或抽查工作中发现的问题,要及时上报集团总部财务中心和各二级集团领导,并提出适合二级集团操作的解决建议;
13、完成领导交办的其它工作。
任职要求:
1、28-40岁,性别不限,财务管理、会计学、金融学等专业本科以上学历,有中级会计师职称;
2、有中大型企业工作经验优先考虑;
3、熟悉内控、内审、外审、稽核、流程优化等工作;
4、熟悉制度、流程体系的建设,熟悉掌握内控测试方式方法;
5、熟悉审计及财务制度,具有扎实的专业审计知识;
6、具备娴熟灵活的沟通交流技巧,悟性高、认知能力强,具备发现、分析、针对问题提出不同解决方案的能力。
工作地址:上海市普陀区澳门路168号六楼