位职责:
参与部门审计工作规划和年度审计计划的编制;参与制定比价审计管理办法;负责或参与制定审计项目计划及实施方案;组织或参与母子公司物资采购、服务采购、废旧及积压物资处置等业务的审计监督;拟制或复核审计工作底稿,出具审计报告和审计意见书;督促被审计单位整改。
任职要求:
1、审计、会计及相关专业本科及以上学历,主管岗位要求具有会计、审计等相关专业中级及以上职称。取得中国注册会计师或国际注册内部审计师资格且经验丰富者优先;
2、原则性强,具有良好职业素养,热爱审计工作,能够承受较大的工作压力,保密意识强;
3、具有较强的语言及文字表达能力;
4、具有较强的沟通协调能力及应变能力,创新意识较强;
5、能熟练运用WORD、EXCEL等办公软件,熟悉ERP系统等;
6、能胜任长期性或经常性出差。