一、职责:
1. 根据项目审计计划,搜集整理和分析相关数据或资料;
2. 核查各类审计证据(合规性、合理性和真实性等);草拟审计工作底稿。
3. 参与招标等各类企业内部控制和风险控制工作;
4. 需要出差(参与现场检查和审计相关业务);
5. 对审计项目相关的各类业务流程进行调研和梳理;
6. 跟进各项审计整改落实情况。
7. 服从公司调动(在徐州和台州基地轮岗)
二、工作能力要求
1. 3年以上制造业会计经验,3年以上制造业内审工作经验;
2. 有数据敏感性和一定财务分析能力,有一定文字功底;
3. 精通Excel、熟练Word和PPT,同时熟悉财务软件的主要功能。
4. 熟悉审计准则和程序;有一定内控和风控经验
5. 工作认真负责,执行能力强;