岗位职责:
1、协助制定公司内部审计计划,确保审计工作有序开展。
2、按照审计计划,对公司财务报表、内部控制流程等进行审计,检查财务数据的真实性、准确性和完整性,评估内部控制的有效性。
3、对审计过程中发现的问题进行详细记录和分析,撰写审计报告,提出合理的改进建议和措施。
4、跟踪审计发现问题的整改情况,督促相关部门及时落实整改措施,确保问题得到有效解决。
5、参与公司重大经济活动的审计监督,如投资项目、重大合同签订等,为公司决策提供专业意见。
6、完成上级领导交办的其他审计相关工作。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业。
2、熟悉国家财经法规、审计准则和企业财务制度,精通财务审计、内控审计等专业知识和技能,熟练使用财务软件和办公软件。
3、具备较强的数据分析能力和问题解决能力,能够从财务数据中发现问题并提出解决方案。
4、具有高度的责任心和敬业精神,工作认真细致,能够承受一定的工作压力,能够接受短期出差。
5、具有良好的职业道德和保密意识,能够严格遵守公司规章制度和审计职业道德规范。